瀏覽次數:140 發布時間:2022-05-18 |
本網訊(劉宇旋 周家慶 報道)2022年5月18日,自治區審計廳第二指導監督組組長龐燕雄帶隊到我院(公司)監督指導內部審計工作。自治區地質礦產勘查開發局審計處處長朱慶堅及有關人員陪同。
在開展相關工作調研后,工作組召開了專題會議。會上,院黨委書記、集團公司董事長夏紅剛就我院(公司)的內部審計工作開展情況進行了匯報,詳細報告了我院(公司)在內部審計管理、內部審計項目質量等方面的工作情況。他說,近年來,我院(公司)認真學習貫徹習近平總書記對內部審計工作的重要指示精神及自治區黨委劉寧書記對內部審計工作的批示精神,嚴格執行涉及內部審計的法律法規政策,內部審計工作緊密圍繞院(公司)發展目標,樹立科學的審計理念,堅持“圍繞中心,突出重點、求真務實”的工作方針,努力構建與我院(公司)發展態勢相適應的審計監督模式和審計服務體系,著力提升了審計服務質量,切實履行了審計監督職能,為我院(公司)的高質量發展提供了保障。
龐燕雄對我院(公司)內部審計工作中好的做法、經驗給予了肯定,對存在的不足和問題提出了意見建議。他指出:一是要進一步規范內部審計工作底稿的編制;二是要努力做到內部審計工作在業務流程、風險、戰略政策等方面全覆蓋,尤其是要加強對工程造價、合同的簽訂和管理,質量控制、安全管理等業務的審計覆蓋;三是內部審計工作要及時適應本單位業務變化的需要,采取相應的審計方案及審計方法進行審計。
隨后,指導監督工作組對我院(公司)在內部審計制度、具體業務、成果運用、培訓教育等方面的具體問題進行了指導,這將有助于我院(公司)提高內部審計工作水平。
夏紅剛表示,2022年,將在自治區地礦局審計處的指導監督下,緊密圍繞我院(公司)的中心工作,以加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,認真開展內部審計工作,全力以赴完成全年目標任務。
會議現場